2023年11月9日,市建投公司召開2023年度專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果反饋暨審計(jì)整改工作會(huì)議。市建投公司黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員晁文峰主持會(huì)議。
會(huì)上,審計(jì)風(fēng)控部向被審計(jì)單位傳達(dá)了2023年專項(xiàng)審計(jì)整改工作的相關(guān)要求。各被審計(jì)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)整改階段工作以及如何進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量分別作表態(tài)發(fā)言。一是虛心接受、照單全收,進(jìn)一步增強(qiáng)做好審計(jì)整改的自覺性和主動(dòng)性。二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向,建立整改臺(tái)賬,明確整改措施,堅(jiān)持即知即改、立行立改。三是做好建章立制,深化審計(jì)成果運(yùn)用。健全整改責(zé)任機(jī)制,按要求將整改結(jié)果上報(bào),完成整改工作任務(wù)。
晁文峰同志作總結(jié)發(fā)言,充分肯定了被審計(jì)單位在經(jīng)營管理中的經(jīng)營成果和方法成效,同時(shí)向各被審計(jì)單位反饋了審計(jì)結(jié)果和相關(guān)情況,并對(duì)此次專項(xiàng)審計(jì)工作進(jìn)展情況和存在的“三重一大”決策審批、投資管理、內(nèi)控體系、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理以及廉潔防控六類問題進(jìn)行了說明,針對(duì)個(gè)性問題點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一對(duì)一進(jìn)行溝通分析、研究解決,對(duì)做好審計(jì)整改工作提出了要求。一要堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,堅(jiān)決抓好整改工作。聚焦時(shí)間節(jié)點(diǎn)、聚焦整改標(biāo)準(zhǔn)、聚焦薄弱環(huán)節(jié),直面痛點(diǎn)難點(diǎn),逐項(xiàng)逐條分析制定整改方案,按期反饋問題整改進(jìn)度,做到整改工作有的放矢、整改問題有回音、審計(jì)整改工作有實(shí)效。二要堅(jiān)持舉一反三,健全長效機(jī)制。將此次審計(jì)反饋問題整改同“工程建設(shè)腐敗問題專項(xiàng)整治、突出問題專項(xiàng)治理”等其它方面檢視問題結(jié)合起來,一體對(duì)待、一體部署、一體整改,形成依法依規(guī)和按制度辦事的機(jī)制,構(gòu)建“以問題促整改,以整改促發(fā)展”的良好格局。努力從體制機(jī)制上、從根本上解決問題,避免同類問題再次發(fā)生。
市建投公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)人及工作人員,下屬被審計(jì)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。